Symbolleiste

      Empfängerbankverbindung
Im Bereich der Symbolleiste wird Ihnen nach Auswahl eines OPs in der Tabelle die für den OP verwendete Empfängerbankverbindung angezeigt.

      Anzeigefeld "Valutadatum"
In diesem Feld wird das Valutadatum, welches für die Skontoberechnung als Ausgangsbasis dient, angezeigt. Das Datum berechnet sich aus dem im Feld "Belegdatum" angegebenen Datum zuzüglich der Skontotoleranztage, die in der Registerkarte "Einstellungen" im Bereich "Fristen" eingetragen wurden.

      Symbol "Alle markieren"
Markiert alle OPs in der Tabelle, d.h. für alle OPs werden die Zahlungs- und Skontobeträge ermittelt, die Verwendungszwecktexte eingetragen sowie die Bankverbindung überprüft. Sind OPs in der Tabelle keine bzw. mehrere Bankverbindungen hinterlegt, so werden Eingabe- bzw. Auswahldialog angezeigt, über die die fehlenden Angaben getroffen werden können.
Im Lastschriftclearing werden bei Verwendung dieser Funktion diejenigen OPs, welche nicht bearbeitet werden können (z.B. wegen fehlender Bankverbindung), übersprungen. Die übersprungenen OPs bleiben zur Nachbearbeitung in der Tabelle unmarkiert stehen.

      Symbol "Alle selektieren"
Selektiert alle OPs in der Tabelle, markiert sie aber nicht automatisch.

      Symbol "Alle selektierten markieren"
Markiert alle selektierten OPs, d.h. für die in der Tabelle markierten Einträge werden Zahlungs- und Skontobeträge, Bankverbindung und Verwendungszweck hinterlegt.

      Symbol "Auswahl aufheben"
Hebt eine in der Tabelle vorhandene Selektion bzw. Markierung wieder auf, d.h. die eingetragenen Werte für Verwendungszwecke und Zahlbeträge werden wieder zurückgesetzt.

Tipp:   Solange Sie die Funktion "In Zahlugnslauf" nicht auslösen, können Sie die Markierungen und Selektionen ändern und erneut durchführen, ohne dass dies Auswirkungen auf den Zahlungslauf oder Zahlungsvorschlag hat.

      Symbol "OP-Ändern"
Öffnet den OP-Ändern-Dialog für den markierten Eintrag

      Symbol "OP aufspalten"
Öffnet den Dialog zum Aufspalten von OPs, siehe Kapitel Offene Posten aufspalten.

      Symbol "Excel-Übergabe"
Kopiert die in der Tabelle angezeigten OPs nach Excel.

      Symbol "Drucken"
Druckt die Zahlungsvorschlagsliste, siehe Kapitel Zahlungsvorschlagsliste.